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文号: 执法部门:中卫市审计局
执法日期:2018-11-09 10:13:31 当事人:

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和市政府下达的2018年审计项目计划,中卫市审计局对市信访督办局2017年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了就地审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

市信访督办局是全额拨款的行政单位。内设接访科、网络信访办理科、信访终结复查复核科、信访督办科、信访考核科5个职能机构,下设中卫市信访信息中心1个事业单位。核定行政编制11名,事业编制3名,聘用编制2名;实有行政在编人员9名,聘用在编人员2名。财务核算执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》。

2017年市财政下达预算收支164.85万元。经审计,实际收入238.49万元,其中:财政拨款收入230.49万元,其他收入8万元,实际支出224.56万元。年末结转结余13.99万元。部门预算收入与执行结果相差65.64万元,主要是工资提标、信访大厅经费、日常公用经费等追加预算所致。

二、审计评价意见

审计结果表明,市信访督办局提供的会计资料基本真实地反映了财政预算执行及其他财政收支情况,会计核算基本符合国家有关财经法规的规定,内部控制制度基本建立健全,并得到有效运行。

三、审计发现的主要问题及整改

本次审计发现,市信访督办局存在应记未记其他收入的问题。

审计指出上述问题后,市信访督办局按照审计报告的要求进行了整改,加强了单位会计记账工作。



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